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【關注】3分鐘帶你了解如何享受進項稅額加計抵減

啟航無憂一家辦營業執照的網站 05-14 16:18

一家軟件服務企業的財務來到辦稅服務廳現場咨詢。

原來他聽說2019年發布了增值稅加計抵減的新政策,但是他不知道自己公司是否可以享受。

那么符合什么條件可以享受,又應該如何辦理呢?申稅小微帶你三分鐘速覽~


看不了視頻?沒關系~主要內容看這里↓↓↓

 你好,我們公司是增值稅一般納稅人,主營業務是軟件服務,聽說我們公司符合享受增值稅加計抵減的資格,您能幫我介紹下具體條件嗎?



您政策學習得非常及時!享受增值稅加計抵減,要滿足:郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%


 哇!那我們公司是否符合這個條件呢?我們公司2017年成立以來,都是從事軟件技術服務的,是不是每個月申報前都需要進行申請?



首先,貴公司屬于享受加計抵減行業中的現代服務業,可以享受加計抵減紅利!

其次,為了減輕納稅人的辦稅負擔,每年只需填報一次,加計抵減政策就能全年度適用。


太棒了!這樣確實為我們財務節省了不少時間,但是我們公司財務核算量很大,萬一哪天我忘了填加計抵減的金額怎么辦?


對于滿足條件,但因各種原因未及時計提加計抵減額的納稅人,是允許補充計提用于抵減以后期間的應納增值稅額的。


這些我大概都了解了,那我該怎么申請呢?




 為了最大限度方便貴公司操作,我們采用了“自主判斷、自主申報、自主享受”的“三自”模式。

貴公司享受計價抵減政策,不需要任何審批,通過線上或線下向我們稅務機關提交《適用加計抵減政策的申明》即可。


真的是太方便了!我還有個疑問,就是我們申報的時候應該怎樣填寫呢?


我們只需要完整填寫增值稅一般納稅人附表四第6行、第7行,申報納稅系統將在主表的第19行“應納稅額”輔助計算抵減當期應納稅額。




感謝老師這次的耐心講解!我對增值稅加計抵減的這些優惠政策都了解得差不多了,那我在賬務上又應該如何處理呢?


實際繳納增值稅時,納稅人應當按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。


進項稅額加計抵減政策,你看懂了嗎?

供稿:上海·虹口稅務

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